销售额增加16.2%,达14.9444万亿韩元
负债比率为16.3%,创历史新低
今年销售额预期值提高到59.3万亿韩元

7月20日,POSCO(浦项制铁公司)召开企业说明会,公布了经营业绩。以今年第二季度合并基准,POSCO的销售额为14.9444万亿韩元,营业利润达9791亿韩元。

钢铁和建设、能源业绩出现下跌,因此相较于今年第一季度,情况有些低迷。但是与去年同期相比,销售额和营业利润却分别增长了16.2%和44.3%。由于扩建维修浦项3号和改善热轧、厚板工厂工作,粗钢生产量和销售量有所下降,相较于第一季度,销售额与营业利润分别减少了0.88%和28%。

POSCO单独(不含共同控制企业)销售额(7.1343万亿韩元)同比增长18.7%;由于原料费上涨,营业利润(5850亿韩元)则减少了17.9%。

去年出现营业亏损的建设(E&C),以及业绩不佳的贸易(Trading)和能源部门的营业利润较第一季度也出现下跌,但成功保持了盈余基调,化学、材料部门较今年第一季度则有所改善。

在合并基准上,POSCO负债比率为69.6%,创2010年以来的新低;按单独基准为16.3%,刷新历史最低水平。高附加价值产品—— 全球特优(WP;World Premium)产品的销售比重为56%,同比上涨10.7个百分点,达到史上最高值。

POSCO预测认为,受中国钢铁产业结构调整和发达国家景气恢复等影响,钢铁需求将在短期内保持上涨态势。因此,POSCO分别将合并、单独基准销售额上调为59.3万亿韩元和28.4万亿韩元,较年初计划分别增加了4.5万亿韩元和2.8万亿韩元。

洪大善 记者

韩語原文: http://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/803618.html

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